Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría Interna tiene como visión contribuir al fortalecimiento y la optimización de los objetivos de la gestión de la Secretaría Legal y Técnica.

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Mario Mesquida

Auditor Interno

Mario Mesquida

Licenciado en Administración y con estudios de posgrado en Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. Especializado en control de gestión pública, administración financiera del sector público nacional y auditoría interna gubernamental. Ha desempeñado diversos cargos, entre ellos: Auditor Interno Titular en la Unidad de Auditoría Interna de Obras Sanitarias de la Nación, Auditor del Patrimonio en Liquidación del Banco Nacional de Desarrollo, Supervisor de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, y Auditor Adjunto en la misma entidad. Asimismo, ha ocupado el puesto de Auditor Interno Titular en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Desde 2016, ejerce como Auditor Interno Titular en la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica.

Responsabilidades Primarias  

  • Examinar en forma integral e integrada las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de la Jurisdicción del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta las normas de control interno que dicte la Sindicatura General de la Ciudad y la autoridad de la Jurisdicción (Art. 7 de la Ley N° 70) evaluando la aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia.

  • Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna de conformidad con las normas generales de control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura General de la Ciudad para su aprobación.

  • Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad brindando recomendaciones para su mejora.

  • Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para protección de la información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad.

  • Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y las medidas de salvaguarda de activos de la Jurisdicción.

  • Evaluar la confiabilidad de la información generada por el ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las Normas de Auditoría.

  • Evaluar el cumplimiento de pautas presupuestarias y su impacto en la gestión.

  • Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y (cuando corresponda) a la Sindicatura General.

  • Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el avance de las acciones comprometidas.

  • Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y procedimientos de control interno y de gestión.

Contacto

Dirección: Uspallata 3160, Planta baja. Parque Patricios, CABA. 
Teléfono: 5091-7200
Correo: hmesquida@buenosaires.gob.ar