Gerencia General Auditoría Jurisdicción I

Coordinar y supervisar las tareas de las Unidades de Auditoría de las Jurisdicciones a su cargo

Emilse Teyo

Gerenta General

Lic. en Economía (UNR) y Magíster en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión (UNC). Desde 2002 se desempeña en la Sindicatura General de la Ciudad, en distintos puestos, como auditora y jefa de equipo de auditoría, como Subgerenta de diferentes áreas y Gerenta de Supervisión de Desarrollo Económico y Hacienda. Desde 2016 es Gerenta General de Auditoría Jurisdicción I. .  

Misiones y funciones

  • Verificar el funcionamiento del sistema de control interno de las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, empleando el enfoque integral e integrado que asegure el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía.
  • Coordinar y supervisar las tareas de las Unidades de Auditoría de las Jurisdicciones a su cargo, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Responsabilidades primarias

  • Aprobar, supervisar y elevar la Planificación Anual de Auditoría del área.
  • Articular las tareas relativas a los planes anuales del organismo y de las Unidades de Auditoría Interna y su correspondiente seguimiento, y remitir sus conclusiones a la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales.
  • Evaluar, en el marco de su competencia, los informes de avance, preliminares y finales de las fiscalizaciones y auditorías realizadas, elevándolos al/a la Síndico/a General.
  • Coordinar la ejecución de las distintas auditorías y fiscalizaciones, elaborando cursos alternativos de acción y estableciendo prioridades en el desarrollo de los proyectos.
  • Analizar y elevar para aprobación del/de la Síndico/a General los proyectos de Planes Anuales de Auditoría de las Unidades de Auditoría Interna, supervisando su cumplimiento, a través de las Gerencias Operativas.
  • Verificar el cumplimiento de las normas emitidas por los órganos rectores del Sistema de Administración Financiera, en los organismos auditados.
  • Supervisar a los Gerentes Operativos en su actuación como nexo de coordinación técnica, supervisión y comunicación entre la Sindicatura General y las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del área de su competencia.
  • Informar a la instancia superior respecto de los actos que hubieran podido o pudieren ocasionar perjuicio al patrimonio público.
  • Supervisar la coordinación técnica entre la Agencia de Sistemas de Información y la Sindicatura General, en el ámbito de su incumbencia.
  • Supervisar la evaluación de la seguridad informática en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Intervenir en el desarrollo de Políticas de Riesgos.
  • Intervenir en la elaboración y adecuación de las normas y procedimientos del Sistema de Control Interno y de auditoría.
  • Rubricar los libros de las Unidades de Auditoría Interna de las jurisdicciones bajo su competencia.

Objetivos

Promover el sistema de control interno en sus aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión.


Contacto
Dirección: Av.Martín García 346, Piso 6.
Teléfono: 5030-9620.
Mail: eteyo@buenosaires.gob.ar

Marco normativo
Resolución N° 1-SGCBA/19