Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría Interna tiene como misión el control presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión de las operaciones.

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Gustavo Damián Szuchter

Titular de la Unidad de Auditoría Interna

Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, certificado “Cum Laude” al Merito Académico con especialización en Administración Financiera y Control de Sector Público. Desde diciembre de 2015 se desempeña como Titular de la Auditoría Interna.

Misiones y funciones

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda tiene como principal misión a su cargo el control presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión de las operaciones efectuadas en el ámbito del Ministerio de Hacienda.

Responsabilidades primarias

  • Examinar en forma integral e integrada, mediante procedimientos programados y eventuales, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito del Ministerio, teniendo en cuenta las normas de control interno que dicte la Sindicatura General de la Ciudad y la autoridad de la Jurisdicción evaluando la aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia.
  • Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna de conformidad con las normas generales de control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura General de la Ciudad para su aprobación.
  • Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior o competente, brindando recomendaciones para su mejora.
  • Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para protección de la información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad.
  • Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y salvaguarda de activos de la Jurisdicción.
  • Evaluar la confiabilidad (totalidad, exactitud, oportunidad) de la información generada por el ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las normas de auditoría.
  • Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto en la gestión (planes y logros de objetivos).
  • Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y cuando corresponda, a la Sindicatura General.
  • Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el avance de las acciones comprometidas.
  • Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y procedimientos de control interno y de gestión.

Contacto
Dirección: Av. Martín García 344
Teléfono: 5030-9100
Mail: gszuchter@buenosaires.gob.ar

 

Marco Normativo